Número do Empenho | 411031 |
Data de emissão | 11/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.980,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.980,00 |
Valor Pago | R$ 1.980,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***157373** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LUBRIFICACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 013 2024 LOTE 02. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F E N SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***018780001** |
Endereço | LOC SERRA DO GESSO, 0, ZONA RURAL, 64685000 |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |