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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho815007
Data de emissão15/08/2024
Valor EmpenhadoR$ 293,67
Valor LiquidadoR$ 293,67
Valor PagoR$ 293,67
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***325703**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO MONTANA, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSEGUROS EM GERAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/08/2024 9 1 293,67
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
005901 15/08/2024 293,67