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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho110027
Data de emissão10/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 690,79
Valor LiquidadoR$ 690,79
Valor PagoR$ 690,79
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***617893**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICULO FURGAO, PLACA: PIG-6760 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL (30%)
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSEGUROS EM GERAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2025 9 1 690,79
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000130 0000001 10/01/2025 690,79