SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho110007
Data de emissão10/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.579,26
Valor LiquidadoR$ 1.579,26
Valor PagoR$ 1.579,26
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***325703**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 816, PLACA: PIZ-2537, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSEGUROS EM GERAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2025 9 1 1.579,26
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000014 0000001 10/01/2025 1.579,26