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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho225012
Data de emissão25/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.206,48
Valor LiquidadoR$ 2.206,48
Valor PagoR$ 2.206,48
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***157373**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorVIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA.
CPF/CNPJ***986900001**
EndereçoAV. JOAO XXIII, 1950, DOS NOIVOS, 64049010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoINCENTIVO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ABS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/02/2025 9 1 2.206,48
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001030 0000001 26/02/2025 2.206,48