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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho130073
Data de emissão30/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 8.128,38
Valor LiquidadoR$ 8.128,38
Valor PagoR$ 8.128,38
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***325703**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE PACOTE AEREO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA.
Dados do Credor
Nome do CredorTRIOTOUR VIAGENS
CPF/CNPJ***904960001**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaGABINETE DO PREFEITO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPassagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de DespesaPASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/01/2025 9 1 8.128,38
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000469 0000001 30/01/2025 8.128,38